第一篇:纳税自查报告表 年度 纳税人编码: 纳税人名称: 单位:元 填表日期: 项目 自查前汇算清缴申报金额 自查调整额(调减用“-”反映) 自查调整后重新申报金额 备注说明 1
2
3=1+2 纳税调整后所得 (主表a类第23行) 弥补以前年度亏损 (主表a类第24行) 应纳税所得额 (主表a类第25行/ b类主表第3行) 自 查 补 缴 税 额 情 况 企业所得税 个人所得税 Ӫҵ˰ 其他税费 合计 4
5
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7
8=4+5+6+7 自查项目 自查结果 是 否 1.是否存在账外经营? 2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形? 3.税前扣除的成本费用是否真实并符合税收规定? 4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续? 5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理相关手续? 自查情况文字说明 自查后税负仍明显偏低的原因详细说明 本单位所填报的各项内容真实、准确,如有虚假,愿承担法律责任。 法定代表人签字: 年 月 日 纳税人公章: 经办人: 联系电话: 备注: 1.纳税人应对照自查项目认真开展自查,并在自查结果是或否栏内打“√”,如第3-5项自查项目当年度未发生的,可在相应的“是”栏内注明“未发生”; 2.如需填报内容较多,可另附纸张; 3.本表一式两份,由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。 第二篇:纳税自查报告 xxxxxxxxxxxxxxxx公司 纳税自查报告 根据分局的工作安排,xxx税务所于xxxx年x月份对我单位xxxx年1月1日至xxxx年12月31日增值税申报情况进行了纳税评估。现将我公司纳税自查情况报告如下: 一、企业概况: 二、销售及申报情况: 我公司是一般纳税人,xxxx年1-12月实现销售收入xxxxxx元,申报销项税额:xxxxxx元,进项税额:xxxxxx元,实现应纳增值税税额合计:xxxxxx元, 期末留底税额为xx。 三、自查情况 通过自查,我公司主要从事xxxxx的销售,所有销售均按月销售额开票、按所开票据金额结账,绝没有销售不计收入的情况。 我公司人员有xx人,全年工资总额xxxx,人均工资xxx.未超标准列支。 我公司严格按照财务制度及税法规定结转成本费用,每笔业务都如实申报纳税。无少计收入、多记成本、多记费用情况。 我公司无厂家返利或返实物现象,无其他业务收入。我公司xxxx年1月1日至12月31日增值税、企业所得税已足额上缴,无漏缴、少交情况,我们将会继续不断完善和提高我们的工作。 xxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xx年xx月xx日 第三篇:纳税自查报告 xx公司 自查报告 xx地方税务局稽查局: 根据《xx稽查局关于对xx年重点税源企业分支机构开展税收自查的通知》的要求,我公司成立了以主要领导为组长,总会计师、财务部长为副组长、相关部门主要负责人和业务骨干为成员的自查领导小组,按要求于xx年xx月xx日对xxxx年至xxxx年xx个年度各项税费申报和缴纳情况进行了全面、认真自查,现将有关情况报告如下: 一、公司概况 我公司于xxx年x月xx日成立,经营范围:xxxxxxxxxx。企业注册资本人民币xxx万元。 公司现有员工xxx人,其中总经理x人,常务副总经理x人,总会计师x人,财务部长x人。管理体制健全规范,财务核算规范。使用公司统一的财务软件―用友nc(版本vx.xx),会计政策的选择(企业会计准则) 二、xxxx年实际纳税情况 x、全年实现营业税及附加xxxx万元,其中: (x)营业税xxxx万元(服务业营业税xxxx万元、装卸搬运营业税xxxx万元); (x)城建税xxxx万元; (x)教育费附加xxxx万元; (x)地方教育费附加xxx万元。 x、全年实现其他税金xxxx万元,其中: (x)印花税xxxx万元; (x)房产税xxxx万元; (x)土地使用税xxxx万元; (x)车船使用税xxxx万元; (x)企业所得税xxx万元; (x)个人所得税xxxx万元。 全年实现税费xxx万元。 三、xxxx年实际纳税情况 x、全年实现增值税、营业税及附加xxx万元,其中:(x)增值税xxx万元(装卸搬运增值税); (x)营业税xxx万元(服务业营业税、装卸搬运营业税); (x)城建税xxx万元; (x)教育费附加xxx万元; (x)地方教育费附加xxx万元。 x、全年实现其他税金xxx万元,其中: (x)印花税xxx万元; (x)房产税xxx万元; (x)土地使用税xxx万元; (x)车船使用税xxx万元; (x)企业所得税xxx万元; (x)个人所得税x.xx万元。 x、xxxx年x月xxxx市地方税务局对本单位xxxx年度 进行了稽查和纳税评估,补交了税款x.xx万元,明细如下: (x)印花税x.xx万元; (x)营业税x.xx万元; (x)城建税x.xx万元; (x)教育费附加x.xx万元; (x)地方教育费附加x.x万元; (x)价调金x.xx万元。 (x)个人所得税x.xx万元。 全年实现税费xxx.xx万元。 四、营改增情况 公司为"营改增"户,于xxxx年 x月 xx日认定为一般纳税人。从xxxx年x月x日起,将装卸搬运收入由"营业税"核算改为"增值税"核算。改为增值税的经营项目是:《装卸搬运》,该行业明细代码为xxxx,征收品目代码为xxxx、增值税适应税率为x%。 其中:xxxx年x月x日至xxxx年xx月xx日,核算增值税的应税收入:装卸搬运收入xxx.xx万元,销项税xx.xx万元,进项税xx.xx万元,进项税转出x.xx万元,应(已)交增值税x.xx万元,期末留底税x.xx万元。(见附表一) 五、自查出的问题 由于我公司财务人员对税务政策了解的不够透彻,xxxx年多缴企业所得税xxx.xx万元。 由于我们严格执行税法规定,当地税务经常检查,我们本身业务水平有限,对税务等方面的政策理解不透彻,有些 问题还没有自查出来。 xxxxxx有限公司 xxxx年x月xx日 第四篇:纳税自查报告(新格式) 纳税自查报告 纳税人名称: 邹平县巨能实业有限公司报送时间:2014年 06月 14 日 纳税人(公章):法人代表签章:经办人: 填写说明: 1、本文书适用于纳税人对纳税义务执行情况进行自查时填用。 2、纳税人名称:填写税务登记证上的纳税人名称。 3、纳税人识别号:填写税务登记证上的纳税人识别号。 4、法人代表:填写法人代表名称。 5、办税人员:填写办税人员名称。 6、自查类型:纳税评估自查、预警比对自查、补提税金自查、两税比对自查、专项检查自查、其他自查。 7、自查情况报告:填写自查情况,可以添加附页。 8、自查应补税情况:填写自查应补税情况。主要包括:税种名称、征收品目、自查补缴税款所属期限、应补缴税款的金额。 9、调帐记录:填写自查问题帐簿调整情况。 10、此报告一式三份,税务机关两份,纳税人留存一份。 11、此报告请于年月日前报送至邹平县地方税务局稽查局综合科。 第五篇:企业纳税情况自查报告 市地税分局: xxxx年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会,会后我们根据大检查安排意见对我单位2014年至2014年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下: 一、企业概况 实收资本xxxx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。 二、自查情况 根据贵局大检查安排意见,我们重点对本企业2014年至2014年5月底以前的纳税情况进行了自查,自查结果为: 1. 营业税检查情况:截止2014年5月底,本企业少缴营业税:...元;城建税:...元;教育费附加:..元;土地增值税:...元;水利基金:2...元;少缴税的主要原因是:2014年6月公司竞拍土地12.64亩,当时的成交价为每亩地500万元,原计划土地拿到后能尽快开工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到现在无法拆迁,加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,因此造成了税款的拖欠。 2. 代扣税检查情况 根据税务局要求,我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,并积极进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题: ①由于工程未决算,目前已付工程款...元,工程款暂未代扣税金。 ②其他由于正在办理外派证,已付...元,暂未代扣税金。 经过自查,我们充分认识到了自己的错误,除积极补交税款外,在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规,学习税收知识,改正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业发展尽我们应尽的义务。