快生活 - 生活常识大全

餐饮行业最新创业计划书范文


  一、关于创业的基本条件和可行性概述
  1、市场需求与本人关联
  本人是襄阳本地人,在餐饮行业服务20多年,对于早餐行业的现状及襄阳本地人的早餐习惯有着十分清楚的了解,因此,我认为自己在餐饮行业一定会找到属于自己的一片天地。
  二、企业产品与服务
  1、企业经营模式
  集中采购加工配送原物料,在各门店采用流水线作业出品,为顾客提供自助式服务。
  借鉴知名中西连锁餐饮品牌(如麦当劳、肯德基、真功夫等)的经营模式并根据地域特点加以改进。
  2、企业主要产品结构:
  前期产品共设三大块:A、襄樊牛肉面/汤粉系列配黄酒和豆浆;B、江浙汤包系列配各式粥品{玉米粥、红豆粥、清粥等};C、西式糕点系列配牛奶和咖啡等。
  3、中心餐饮与直营餐饮
  粉面系列和汤包系列由公司直属运营。
  4、加盟餐饮
  西式糕点系列邀请知名西饼品牌加盟(如妞妞、皇冠等)。
  5、增值服务
  后期规模允许的情况下,可设立与一卡通/公交卡一体的早餐卡,并对学生、老人、社会弱势群体适当折扣。在各门店增设一些便民服务项目(如寄存、邮寄、干洗等),实现真正的民生化。
  6、服务质量控制
  将顾客满意度与各管理层绩效挂钩,公司采取定期督导巡视、神秘顾客意见调查、消费者意见反馈等方法来监督服务质量并加以改善。
  三、行业和市场分析
  1、行业与发展前景
  目前襄樊地区早餐市场仍处在就餐环境差、品质卫生差、服务意识差的"三差"阶段。没有一家专业正规的早餐品牌。由于早餐的低利润和连锁经营管理方法的欠缺,本地餐饮界无人愿意投资发展连锁早餐。与传统正餐、特色餐饮及夜市餐饮的白热化竞争场面形成了鲜明对比。
  然而随着现代都市人消费观念的转变,越来越多的人愿意外出食用早餐来节约宝贵的时间,也越发在意早餐的质量。市场的格局正在改变,品牌早餐呼之欲出。早餐将成就一个前景无限的广阔市场。
  2、客源市场分析
  襄樊雄跨汉江两岸,城市规模位居全省第二,城区常住人口110多万,是名副其实的大中型二线城市,是国家产业向中西部转移的重点开发区域。目前地区产值、人均收入正在快速增长。
  襄樊人一直有在外过早的习惯,每天早上大概有60%的人选择在外就餐。以目前人均4元的标准计算,这将是一个日均260多万的大市场(110万*60%*4元)。
  3、市场竞争与对策
  最大的竞争来自于无处不在且价格低廉的路边摊、面馆等。
  "爱心早餐"立志于做平民早餐工程,我们通过集中采购降低食品成本、流水线标准操作降低人工成本、科学选择店址降低铺租成本等一系列手段将运营成本压缩到最低,从而提供真正物美价廉、物有所值的早餐。
  4、政府产业政策
  市民放心早餐已被列为国家重点民生工程之一,各地政府都有相应的扶持政策,在许多一二线城市已有经营发展良好的放心早餐品牌(如苏州一百放心早餐工程)
  "爱心早餐"计划在人力资源方面也尽量吸纳下岗职工、外来劳工等社会弱势群体。努力成为地区下岗再就业示范企业。
  四、营销战略与CIS计划
  1、营销队伍建设计划
  在各门店运营稳定的情况下,公司成立推广部,设立推广经理一名,各店设推广代表一名。
  推广人员主要职责:收集顾客意见、推动顾客关怀文化、组织推广活动、商圈调查等(参照麦当劳、肯德基推广组工作模式)。
  2、CIS计划
  MI(思想识别系统):在公司内部大力推行企业经营宗旨"永远致力于为顾客提供卓越的用餐价值",使之融入所有人思想行为中去。
  BI(行为识别系统):带动公司积极参与社会公益活动,以实际行动实践一个企业的社会责任;日常工作中严格执行操作标准,追求高水平的QSC(品质、服务、清洁),让顾客感受到真正的价值。
  VI(视觉识别系统):统一制服、招牌、餐具、标识等。注册"安心早餐"商标,经营及对外活动中,使用统一LOGO。
  3、餐饮文化活动营销策略
  (1)将爱心早餐的"牛肉面系列"打造成襄樊地区特色饮食代表之一。
  (2) 把"健康营养"作为品牌发展战略重心,让顾客真正吃的"安心"。
  五、公司管理
  1、公司组织结构
  前期分店人员配置:店经理一名,储备干部一名,推广代表一名,洗碗工一名,员工6名(依照营业情况安排员工数量)。后勤中心人员配置:后勤负责人一名,工人6名。
  2、管理机制
  ( 1)建立标准的运营流程
  (2)建立系统的训练系统
  ( 3)建立完善的晋升机制
  (4)建立完善的督导机制
  (5)完善数字化管理
  (6)规范服务标准
  (7)建立顾客满意度管理体系
  ( 8)强化员工职业心态建设
  (9)强化服务过程督导
  3、人力资源计划
  ( 1)公开透明的晋升机制
  (2)持续循环的学习培训
  ( 3)不断储备管理人员
  (4)努力提升员工满意度
  4、企业文化
  尊重个人、追求卓越、共同成长。
  六、财务分析
  1、营业收入预测
  前期将产品定价高于市场同行15%(提高品质、服务、清洁的附加成本),各门店前期预计日均营业额在2500元左右,以人均6元的消费水平,每天接待客人400人次左右,预计营业额年增长率60%,一年后日营业额达到4000元左右。
  2、营业成本
  食品成本(原物料):35%
  运营成本:(能源、损耗、运输、税、铺租等)25%
  人力成本:(人工)13%
  管理成本:(间接人工)2%
  净利润:25%(利润率与营业额成正比)
  3、财务分析结论:
  餐饮行业现金周转较快,在前期投入后,后续不再需要大笔投入。
  "爱心早餐"采用中央厨房集中配送,前期门店较少的情况下,运营成本相对较高,随着门店的增多,间接成本将会逐渐降低。预计一年收回投资。
  ,
网站目录投稿:灵蓝