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分公司财务部工作总结


  分公司主营业务收入累计完成 万元,完成滚动预算的 。成本费用完成 万元,完成滚动预算的 ,利润总额完成 元,完成滚动预算的 %
  一、预算管理得到加强
  完善滚动预算管理体系。财务部对各专业线资源配置过程实施全程监控;要求预算资源向业务前端倾斜,逐月对当月预算进行分解讨论,向基层单位下沉,杜绝资源层层截留。各专业线成本得到有效管控。
  二、基层单元考核体系不断完善
  积极推进内部商城应用。要求应纳入内部商城管理的物资必须纳入内部商城,对应纳未纳事项关闭线下报账入口,不允许报账。
  三、 加强欠费回收同时缩小会业差距
  2017年上半年、欠费总回收金额 万元;在完成2016年欠费回收目标值后、并于2017年4月制定了新的欠费回收计划,重点清理尘欠、长账龄欠费、控制新的欠费增长。应收账款同比增长得到了有效的控制;ICT、网间结算等同比增长控制效果明显。
  与信息化、营收部门建立了会业核对小组,持续跟踪更新会业核对差异,不断地缩小差异;紧密联系省公司,统一行动,为降低全省会业差异做出了巨大的贡献。
  四、持续规范发票管理,防范税务风险。
  上半年实现税务端数据三证合一, 同时要求各级单位进一步加大发票的管理和审核力度,严格杜绝不合规票据,对历史年度不合规发票限期替换并在规定期限内认证增值税专用发票,降低企业损失。截止2017年6月进项税额 万,销项税额 万。
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