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一个采购人员专不专业就看他懂不懂这些操作流程


  采购管理包括采购战略规划、需求管理与采购计划、供应商管理、报价与谈判、采购合同管理、采购与库存控制、采购绩效管理等内容。
  更多采购专业内容,查看专题→采购管理制度及操作流程
  供应商开发
  供应商资讯来源
  新供应商资讯来源一般有下列方式:
  (1)各种采购指南。
  (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
  (3)各种产品发表会。
  (4)各类产品展示(销)会。
  (5)行业协会。
  (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。
  (7)同行或供应商介绍。
  (8)公开征询。
  (9)供应商主动联络。
  (10)其他途径。
  供应商开发流程
  (1)寻找供应商。
  (2)填写供应商基本资料表。
  (3)与供应商洽谈。
  (4)必要时作样品鉴定。
  (5)供应商问卷调查。
  (6)提出供应商调查评核之申请。
  采购计划编制
  1销售计划
  (1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。
  (2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。
  2生产计划
  (1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。
  (2)物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。
  (3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。
  3采购计划
  (1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
  (2)采购部编制次年度采购计划。
  价优势掌握
  以下状况、采购部应加强与供应商议价:
  (1)市场价格下跌或有下跌趋势时。
  (2)采购频率明显增加时。
  (3)本次采购数量大于前次时。
  (4)本次报价偏高时。
  (5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
  (6)公司策略需要降低采购成本时。
  (7)其他有利条件时。
  国内采购作业
  1询价、议价
  (1)采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
  (2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。
  (3)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
  (4)采购议价采购交互议价之方式。
  (5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。
  2呈核及核准
  (1)采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
  (2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。
  (3)采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。
  3订购作业
  (1)采购人员接获经核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。
  (2)若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
  (3)采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
  4验收与付款
  (1)依相关检验与入库规定进行验收工作。
  (2)依财务管理规定,办理供应商付款工作。
  国外采购作业
  1询价、议价
  参照国内采购作业方式进行。
  2呈核及核准
  参照国内采购作业方式进行。
  3订购作业
  (1)采购部接获核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以传真或E-mail形式确认交期。
  (2)需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示。
  4进口事务处理
  (1)依国家法规办理进口签证。
  (2)办理进口保险与公证。
  (3)进口船务安排。
  (4)进口结汇。
  (5)依国家法令申办进口税。
  (6)提供提货文件。
  (7)办理进口报关手续。
  (8)报关。
  (9)公证。
  (10)退汇。
  成本分析项目
  成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。一般包括以下项目:
  (1)直接及间接材料成本。
  (2)工艺方法。
  (3)所需设备、工具。
  (4)直接及间接人工成本。
  (5)制造费用或外包费用。
  (6)营销费用。
  (7)税金。
  (8)供应商行业利润。
  进货验收之规定
  供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项:
  (1)确认订购单
  (2)确认供应商
  (3)确认送到日期
  (4)确认物料的名称与规格
  (5)清点数量
  (6)品质检验
  (7)处理短损
  (8)退还不合格品
  (9)物料标识
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