采购管理包括采购战略规划、需求管理与采购计划、供应商管理、报价与谈判、采购合同管理、采购与库存控制、采购绩效管理等内容。 更多采购专业内容,查看专题→采购管理制度及操作流程 供应商开发 供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 采购计划编制 1销售计划 (1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。 (2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。 2生产计划 (1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。 (2)物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。 (3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。 3采购计划 (1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。 (2)采购部编制次年度采购计划。 价优势掌握 以下状况、采购部应加强与供应商议价: (1)市场价格下跌或有下跌趋势时。 (2)采购频率明显增加时。 (3)本次采购数量大于前次时。 (4)本次报价偏高时。 (5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。 (6)公司策略需要降低采购成本时。 (7)其他有利条件时。 国内采购作业 1询价、议价 (1)采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 (2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。 (3)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。 (4)采购议价采购交互议价之方式。 (5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。 2呈核及核准 (1)采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。 (2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。 (3)采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。 3订购作业 (1)采购人员接获经核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。 (2)若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。 (3)采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。 4验收与付款 (1)依相关检验与入库规定进行验收工作。 (2)依财务管理规定,办理供应商付款工作。 国外采购作业 1询价、议价 参照国内采购作业方式进行。 2呈核及核准 参照国内采购作业方式进行。 3订购作业 (1)采购部接获核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以传真或E-mail形式确认交期。 (2)需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示。 4进口事务处理 (1)依国家法规办理进口签证。 (2)办理进口保险与公证。 (3)进口船务安排。 (4)进口结汇。 (5)依国家法令申办进口税。 (6)提供提货文件。 (7)办理进口报关手续。 (8)报关。 (9)公证。 (10)退汇。 成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。一般包括以下项目: (1)直接及间接材料成本。 (2)工艺方法。 (3)所需设备、工具。 (4)直接及间接人工成本。 (5)制造费用或外包费用。 (6)营销费用。 (7)税金。 (8)供应商行业利润。 进货验收之规定 供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项: (1)确认订购单 (2)确认供应商 (3)确认送到日期 (4)确认物料的名称与规格 (5)清点数量 (6)品质检验 (7)处理短损 (8)退还不合格品 (9)物料标识